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金蝶记账王怎么反过账反审核,金蝶固定资产反过账

如何反审核已过账的凭证 2023-12-01 14:18 943 墨鱼
如何反审核已过账的凭证

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反审核工作包括以下步骤:首先,找到需要"反审核"操作的会计凭证,然后在工具栏中找到"反审核"对应的项目,点击"反审核"字样,即可完成相应的反审核操作。 金蝶K3反审核step1以会计凭证审核员身份登录系统。 2如果您使用其他身份登录系统,可以点击"更改操作员"。 3或者您可以点击"系统"-"更改操作员"。 4点击"财务会计"-"总账"

1.在证书列表中,选择需要反审核的证书,然后在工具栏中找到"反审核"菜单项,单击该菜单项。 打开需要反审核的证书,点击"反审核"菜单项。 2、使用审核操作用户登录按钮,点击,下拉菜单,找到"批量取消"按钮。该按钮为反审核按钮。对凭证进行反审核后,可以对凭证进行修改。 以上是金蝶会计防结账、防过帐、防审计系列教程。更多

1.首先我们打开软件,进入软件后按Ctrl+F12,直接点击"完成"。然后当我们点击期末结帐时,就会有反向结帐的选项;2.然后我们进行反向过帐操作:首先同时按Ctrl+F11【反向过帐】注意:如果进行凭证审核,凭证过帐后,我们将无法修改会计凭证之前做过的,需要反向查看然后修改。1)按Ctrl+F11,就会出现反向发帖界面 (2)、进入会计分录序列簿并点击编辑

使用财务软件做账务时,如果上个月的凭证不正确,需要修改,则需要在软件中将结算转回上个月,并反向过账,对需要修改的凭证进行反向审核。流程有很多,相当于按照倒序结账,具体1.进入金蝶KISA会计王后,直接点击账户处理ly。 2.接下来,当您进入新窗口时,您需要单击期末结算。 3.弹出对话框,确认

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标签: 金蝶固定资产反过账

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