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用友nc年初建账后如何反结账,用友怎么反结账反记账反审核

结账了怎么反结账 2023-06-02 16:21 598 墨鱼
结账了怎么反结账

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1.进入用友软件,打开总账系统模块,依次点击总账--结束--结账。2.在弹出的窗口中,选择上次结账月份取消结账,按Ctrl+Shift+F6组合键,然后输入账户密码即可。总账系统,但需要修改和删除凭证,所以需要取消记账和结算。 1.用友软件防结账程序:1.进入用友软件,打开总计

Step1:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,点击财务会计→总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,用友软件反结账的操作方法如下:点击总账--结束ofPeriod--Reconciliation;在弹窗中,直接按Ctrl+H组合键,会弹出提示 "恢复记账前状态功能已被激活",然后点击"确定"按钮;退出上述窗口后,再

一、用友:固定资产年终反结转1、当年年初已设立年初结转后,不允许上年度反结转。 2.结帐必须按照月份顺序从前到后进行。 反结账必须按月的顺序从后往前进行。 3.如果上个月没有结账,这个月不能保留,但是可以用优优软件反结账方法如下:1.点击总账-期末-对账;2.在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出

Step1:反结账进入用友软件,打开总账系统模块,点击财务会计→总账→期末→结账,将鼠标指向需要修改的月份,同时按下ctrl+shift+F6,系统会提示输入密码,输入正确的密码后,步骤存储反用友软件结账区域如下:1.点击报告菜单,选择"结账"andreversecheckout",在c​​heckout和reversecheckout页面,可以查看结账前的vouchernumber和checkout后的vouchernumber; 2.调整凭证编号,如果凭证编号

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