作为进销存和帐务结合使用的帐套,进行月末处理的流程是:先进行进销存期末结账,再进行帐务期末结账。反之,先进行帐务期末结账则会提示“当前 会计期间 不能大于当前进销存期间,请先...
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财务软件已经结账如何反结账,用友软件怎么反记账
首页社区精选业务合作视频上传创作者服务新闻中心关于我们社会责任加入我们中国好会计财务软件结帐如何逆结帐#财务软件#用友#会计实战操作#icai用友金融软件如何逆结帐1.进入用友软件,打开总账系统模块,点击总账-期间结束-结账2.在弹出的窗口中,选择最后一个计费月份取消计费,按Ctrl+Shift+F6组合键,然后进入帐户管理器只需输入密码
ˇ﹏ˇ 1.生成凭证,打开财务会计->应收账款管理->凭证处理->凭证生成,选择"应收账款核销"作为交易类型。 选择要登录的账户组,进入反向结算月份,进入总账-期末结算,选择反向结算月份,按ctrl+shift+f6,完成反向结算,然后纳入对账(总账-期末-对账),按ctrl+h,恢复核算前状态,进入总账-凭证-恢复账户前状态ing,然后选择你需要的
+△+ 1.首先登录金蝶财务软件,进入"财务"模块;2.在"凭证管理"下,选择当期需要冲销的凭证号,进入"反向结算";3.在"反向结算"页面,点击"核算",选择账户,输入反向结算金额;4.一般来说,使用财务软件时,需要经过三步,即凭证录入, 凭证过帐和期末结算。反结账,顾名思义,就是取消已经结算的账户,恢复到结账前的状态。一般情况下,当你本月结账时,发现账户有问题,需要恢复账户。
第六步:重复以上步骤商店查看转账生成的损益凭证,并记账第七步:结帐然后点击下一步完成结帐。 第八步:完成校验后,生成报告,然后检查报告是否平整,数据是否正确。 2.防结帐步骤:1.财务软件专家徐老师关注昌杰通好会计财务软件#好会计#财务软件操作流程用友和金蝶如何操作结帐和防结账2022-05-05这是荒地,点击评论
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标签: 用友软件怎么反记账
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