开票软件维护费280全额抵扣账务处理 支付金税盘和报税盘维护费: 借:管理费用 280 贷:银行存款/库存现金 280 抵减增值税税额: 借:应交税费-应交增值税 (减免税款) 280 借:管理费用
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金税盘2023年维护费是多少 |
税控服务费300元会计分录,金税盘服务费减免2023
税控盘服务进料申报及核算处理可全额抵扣首次购买200张税控盘及每年280元的技术服务费。 比如今年的航天服务费是300元,我们只能扣除280元。 当期应纳税额问题2:税控技术服务费如何做会计分录。先做支付服务费的分录:借记管理费-服务费405。贷款现金(银行存款)405。然后做减免税分录:借记应为应交税费-应交增值税-减去
《增值税会计处理规定》第二编第九条规定:企业首次购置增值税税控系统专用设备及支付的技术维护费用,允许在应纳税额中全额抵扣的,按照规定抵扣增值税借方:应交税费-应交增值税(减免税)280元贷:管理费用enses-办公费用280元注:如不想抵扣增值税,则以上条目无需填写。 。 参考资料1:《财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知
1.小规模纳税人购买金税牌和技术服务费的会计分录为:购买时:借:管理费用-办公费用贷款:扣除银行存款时:借:应交税费-应交增值税贷:营业外收入或管理费用(红字)2.《财政部小规模缴纳服务费分录》-规模纳税人:借:管理费用贷:银行存款/现金库存扣除应交增值税时:借: 应缴税款-应交增值税:管理费用税控盘(又名"税控服务器")是专用于税务
ˋ▽ˊ 借方:行政费用-税控盘280贷方:银行存款280这是会计时的一项,那么,当我们要扣除的时候,我们该如何记录呢? 借方:应交税费-应交增值税(减免税)280贷方:营业外收入/其他收入280这里是一般纳税人,请问税控服务费280元应该怎样做会计分录? 1@崔*问题:该法人注册资本为300万元,但尚未足额实缴。原会计已核算实收资本300万元,并借入其他应收款。 现在公司的费用是
借方:行政费用-税控盘280贷方:银行存款280这是会计时的一项,那么,当我们要扣除的时候,我们该如何记录呢? 借:应交税费-应交增值税(免税)280贷:营业外收入/其他收入280注:使用小企业会计借:管理费用-办公费用300贷:银行存款300申报增值税时扣除:借:应交税费-应交增值税(免税)300贷:管理费用300根据财政部财会〔2016〕22号
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标签: 金税盘服务费减免2023
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