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金蝶专业版年底结账 |
金蝶专业版月末结账步骤,金蝶专业版怎样反过账
金蝶月末结账步骤:1、首先准备必要的信息,确保账集准确。 2.生成以下单据:期末账目、总账凭证、账簿、应收发票、应付发票、货物及劳务发票等。 3.进行月末处理。金蝶专业版月末结算如何根据实际情况进行操作? 1.首先完成凭证过账流程,如果您对过账步骤有疑问,可以参考教程:手把手教您如何在金蝶KISA会计王中过账凭证。然后点击会计系统主界面的【期末结算】按钮,点击
>^< 然后单击"下一步"选择该期间要结转的所有物料,然后单击"下一步"仅选择结转有错误的物料。编写详细说明每个条目的错误日志,然后单击"下一步"。系统将执行物料出库会计,并在过程中出现错误时停止。 请检查期末结帐错误日志:进入期末结帐界面后,点击"查看"按钮,首先检查本期是否存在不符合要求的上述现象,如有,请处理后再进行结帐。 如果没有,则单击"下一步",系统将进行期末处理。 如果不正确请
金蝶Kis专业版月末结帐流程1、结帐前检查仓库数据是否已达到结帐状态:全面检查仓存系统中的单据是否经过审核,数量是否为零等异常情况。 方法是进入"文档叙述书"和"仓储行业"。第一步:首先完成凭证过账流程。如果您对过账步骤有疑问,可以参考教程:手把手教金蝶KISA会计王凭证过账方法,然后进行记录。点击账王系统主界面上的【期末结算】按钮,点击
\ _ / 金蝶软件月末结转的具体步骤和方式为1.凭证审核完成、2.凭证过帐完成、3.期末汇兑调整、4.损益结转、5.损益凭证审核及过账、6.结算。 逆向结账时,专业版和K3,通过结账菜单1:凭证记录完成2:审核3:过账4:盈亏结转5:直接点击期末结账按钮即可结账到下一期,系统会提示结账。 未启用数据可能错误? 您可以在系统维护、税务和银行中拥有帐户设置选项,并且有调解选项。
1.逆向记账期末处理--月末结算--选择最后一个结算月份,按Ctrl+Shift+F6,"Y"字样消失,返回到有问题凭证的月份2.逆向记账期末处理--月末结算--试算与对账--在界面上按Ctrl+H,弹出"恢复"。 点击【确定】,完成损益结转流程。5、当期所有会计业务处理完毕后,进行财务期末结算。 ,可以进行期末结算。系统的数据处理都是针对本期的,要处理下一期,必须
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标签: 金蝶专业版怎样反过账
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