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月末结账后可以进行反结账处理,反结账后如何重新结账

用友u8反记账反结账如何处理 2023-12-08 18:55 818 墨鱼
用友u8反记账反结账如何处理

月末结账后可以进行反结账处理,反结账后如何重新结账

月末结账后可以进行反结账处理,反结账后如何重新结账

亲爱的,很高兴回答您的问题:固定资产无法借记,提示"可能是由于以下原因无法进行月末结算:本月尚未计提折旧,应在首次计提折旧后计提折旧"。 修改账套数据1.首先执行注销流程,打开总账系统,点击"月末结账",如下图:2.选择需要取消结账的月份,同时按"Cthl+Shift+F6",如下图:3.输入操作员密码并确认,如下图:4.之后逆向结帐成功充分,你可以

执行月末结账功能后,该月将无法进行进一步处理。 应收应付系统的结账情况:1.与供应链模块集成时:应收账款管理系统与销售管理系统集成。应在销售的第一步使用,反向结账1,进入UFIDAT3,打开总账系统模块,点击月末结算,选择月份,如图:2.在弹出的窗口中,选择最后的结算月份如需取消结算,请按Ctrl+Shift+F6组合键,然后输入客户经理的账户名称

?▽? 当然,如果下个月上个月的账务出现问题,如果可以直接恢复上个月的账套在月初处理,也可以本月更正、制作信函等。 当然,您也可以反向结帐。 实际工作中,财务电脑出现很多问题。1.反结账:总账-期末-结账,然后选择需要取消结账的月份,按ctrl+shift+F6,然后显示取消结账。2.反记账:总账-期末-对账,然后按ctrl+在"对账"对话框中,

当然,如果下个月上个月的账务出现问题,如果可以直接恢复上个月的账套在月初处理,也可以本月更正、制作信函等。 当然,您也可以反向结帐。 重要提醒:实际工作中,有很多财务系统在建立新的账套后,由于具体情况或业务变化,导致部分账套信息与核算内容不符。您可以使用该功能调整和查看账簿选项。 。 您可以选择"凭证选项"和"账簿选项"

1、打开用友软件首页,选择业务工作窗口,依次点击财务会计→总账→凭证→审核凭证。 2.此时会出现可操作的弹窗,可以跨年、跨月进行反向结算,无需每月进行反向结算。 UFIDAYi会计是一家会计和代理会计公司

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标签: 反结账后如何重新结账

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