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用友t3跨年度反结账,用友t3以前年度有错怎么办

用友t3年底结账流程 2023-08-29 15:26 898 墨鱼
用友t3年底结账流程

用友t3跨年度反结账,用友t3以前年度有错怎么办

用友t3跨年度反结账,用友t3以前年度有错怎么办

1.在电盘上新建一个文件夹,如"用友备份",然后再创建一个二级文件夹,如"080601"2.进入系统管理→点击系统→注册→选择用户名admin→确认3、账户设置→备份→选择账户设置→确认4.选择备份文件你好同学第1步:反结帐1.进入软件,打开总账系统模块,点击总账-期末结帐依次 。 2.在弹出窗口中,选择最后一个计费月份取消计费,按Ctrl+Shift+F6

(1)采购结帐-直接点击月末结帐,对未到货的采购单进行预估,并输入单价(2)销售结帐-直接点击月末结帐,是否还有未处理的发票(3)库存结帐-直接点击月末结帐2.防结帐步骤:1.在结帐中按ctrl+shift+F6列输入密码以取消结帐2.总帐期间结束对帐+CtrlH -恢复记账前状态的功能已开启-选择要取消的月初状态-确认即可取消查看

大家好,乐天将为您解答以下问题,关于3年期冲销结算的操作步骤,很多人不知道UFt3年期结算如何冲销,我们一起来看看吧! 1、您打开系统管理,点击系统-注册,使用账户,T3反结转操作如下:进入您的T3系统管理,选择年度账户,根据实际情况点击结转往年数据。 将弹出一个新窗口,如果没有问题,请选择"确定"。 点击开始后,

1.以2016年账套主管登录软件,反结算,记账至年初,2.登录2015年账套,反结算,反记账方法用友软件>>反记账,并处理相应凭证,然后结账。3.登录2016年窗口10用友软件11.0.1.11方法/步骤1进入有友软件,打开总账系统模块,点击总账-期末-结帐 .2在弹出窗口中,选择最后一个计费月份取消计费,按CtrlShift

4.选择备份文件夹→EUFIDA备份\080601→确认10.反记账、反结账1.取消结账:总账->月末结账->当月同时按三键sctr取消结账+shift+F6->进入账户设置管理器端口首先,打开UFIDAT3系统,登录账户,进入"财务管理"菜单,点击"句号" -期末结转",在"期末结转"界面,选择反结算方式,点击"结账"按钮,在页面中选择上年日期,点击

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