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金蝶固定资产模块反结账,金蝶k3固定资产清理流程

金蝶kis 2023-12-04 09:58 348 墨鱼
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金蝶固定资产模块反结账,金蝶k3固定资产清理流程

金蝶固定资产模块反结账,金蝶k3固定资产清理流程

∩ω∩ 第一步:登录金蝶软件,进入主界面,在主控制台的【财务会计】中选择【固定资产管理】模块,点击【期末处理】功能中的【期末结算】。第二步:在【期末结算】详情界面中选择"结账"后,点击启动,即可启动业务模块的会计处理。 包括以下四项:[列表][*]总账系统[*]出纳系统[*]固定资产管理系统[*]报表系统[/list]1.总账系统在会计期间添加13个期间后,总账系统会在界面中【年末】结账

1、如果系统发现本期仍有未过帐的会计凭证,系统将发出警告,然后中断结算。 2.提供<检查结账时凭证号断线>选项。如果结账期间出现凭证号断线,系统将不进行结算。 3.金蝶K3会计中固定资产反向结算的方法如下:1.首先,具有反向结算权限的用户登录对应的账户集合。 2.登录系统后,按照如图所示路径找到【反结账】按钮并双击。 3.您可以直接在界面右上角进入反向结账

1首先进入固定资产模块。 2然后,点击期末处理-期末结算,会弹出结账对话框,点击开始即可。 结帐后,您会发现系统右下角的时段自动更改为下一个时段。 3.分步存储与结算2)如果是财务通讯标准版或打包版,且本系统采用的是固定资产和工资模块进行账务,则必须先转固定资产和工资系统,不分先后顺序;最后转总账系统。3)如果是TONG2005

问题描述:固定资产计提折旧时,提示"凭证已过帐,无法删除!",且计提折旧失败。问题原因:固定资产未计提折旧,重关账时计提折旧失败的情况常见。 解决方法:在会计录入顺序簿中【请参考以下步骤】1.进入KIS主控制台,点击【财务会计】-【固定资产】-【期末处理】;2.按住shift键,同时双击期末结算,会出现反向结算按钮。 本知识仅适用于

金蝶K3财务会计-固定资产管理-期末处理-期末结算,在期末结算界面选择【反向结算】并点击开始。固定资产模块主要完成两个功能:一是通过固定资产卡进行固定资产的清算;二是取消固定模块中的结算,需要重新登录账户集。月末,在"固定资产"下拉菜单中点击"处理",选择"恢复月末结算前状态"。 只需按照提示操作即可。 问题7:用友系统固定资产模块

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标签: 金蝶k3固定资产清理流程

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