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用友年度账结转后发现有错,用友把上年度余额结转到下年

怎么反结账到上一个年度 2023-12-27 14:56 401 墨鱼
怎么反结账到上一个年度

用友年度账结转后发现有错,用友把上年度余额结转到下年

用友年度账结转后发现有错,用友把上年度余额结转到下年

用友结账后发现凭证有误,如何调整账户?用友结账后发现凭证有误,正常处理是反向结账--反向记账--删除凭证--重做--重新记账--重新记账。1、反向记账。 账户→进入总账→点击期末处理→试算并返回2006年第5期,例如我们可以修改2006年第5期以后各期的凭证数据,保存修改,然后再查看、登录、结帐到当前期。 如何解决用友金融软件结帐后发现的错误

进入用友软件,打开总账系统模块,点击总账-期末-结算。 在弹出的窗口中,选择最后一个计费月份取消计费,出现错误,一般是修改会计科目的辅助核算导致的,如果原来没有设置辅助核算,则月底修改为辅助核算,此时之前发生的凭证将不可用。 使用辅助记账,需要在凭证填写窗口中输入辅助信息

如果总账出现问题,只需注销上一年12月的月度余额,然后重做年度总账余额。如果2016年已有现成的凭证,则需要先注销凭证会计,直到年初,然后结账。 如果固定资产、购销链等模块出现问题,主要原因可能是总账与明细账未对账、凭证未记录或者系统启用后未结算等其他原因。 如果问题无法解决,则需要进一步分析原因并采取措施。 您可以向专业人士或UF技术支持人员寻求帮助

答:年度账户建立后,不要急于调整和删除年度账户中的基础文件。年度结转完成后,您可以调整年度账户中需要调整的基本文件相关信息。 否则,会造成后续的"年报结算"。如何恢复用友软件中的年报错误?答:1、进入用友软件,打开审计管理模块,在本年度报告中选择"期末审核报告";2、由于是年报,需要先取消,然后复制或重新录入。

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