⽤友u8反记账反结账如何处理 ⽤友u8反记账、反结账处理⽅法: 第⼀步、取消结账:激活“恢复记账前状态”菜单,点击总账—期末—结账—选定最后⼀个已结账⽉份—ctrl+shif...
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启用会计期可以修改吗 |
年底结账后还能反记账吗,工资不进成本怎么做账
逆向结算的实际使用存在一定的限制,例如逆向结算的记录不能超过当期的截止日期,并且逆向结算必须在特定的会计期间内才能进行逆向结算操作。 拓展知识:金蝶1.逆向结算:在结算向导中,用鼠标选择要取消结算的月份,按【Ctrl+Shift+F6】键。2.逆向记账:总账-期间结束下的对账在功能界面上按【Ctrl+H】激活并恢复记账前的状态。
如果新年度没有会计和月度结算,则取消上年12月结算,进行反年度结算。如果新年度已有会计和月度结算,则取消会计结算,恢复到初始状态,然后取消上年12月结算,进行反年度结算。 结束;操作前请备份数据。 【薪资】薪资模块不能直接冲销年度结算,可以先冲销年度结算,再冲销过账。 上传图片提出相关问题并讨论不是,发帖是指登记账本,也叫记账。 结算是期末账簿的结算工作。先记账,再结算。2020-06-1622:00:00
(ˉ▽ˉ;) 按"结帐"按钮,如果满足结帐要求,系统将进行结帐,否则不接受结帐。 2.反结账流程,http://jingyan.baidu/article/9f7e7ec05dd9d06f2815542a.html如果结账后可以的话,分三种情况来决定。1.传统结转模式(12月结账-新建立的年结账-结转上年余额的解决方案)是进入正常反向结算和反向账户调整上年业务,然后进入新年度手动修改期初余额中的余额。2.
新生成的账套文件不能进行反向结算操作,因为本次核算仅将结算后的余额保存为期初金额。 具体的逆向方法,首先找到签出后自动生成的备份文件*.A10,可以用金蝶打开。 操作步骤如下:1.进入财务软件主界面,点击账户处理。 2.点击账户处理后,界面跳转,点击期末结算。 3.输入
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