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3%减按1%征收增值税怎么计算 |
3%减按1%申报表怎么填,小规模3%降至1%怎样做账务处理
●0● 申报表第一部分填写如下:申报表填写如下:申报表第二部分填写如下:申报表填写如下:申报表第三部分填写如下:一、适用增值税减按1%税率的销售,应在"增值税及附加费"对应栏填写申报表(适用于小规模纳税人)""不含增值税销售额(3%征收率)"。 减免对应的增值税金额以销售额为依据
3%减1%税率申报表的填写方法如下:1、适用3%税率的应税销售收入,减按1%的税率征收增值税。 2、月销售额不超过10万元的,减按1%的增值税税率,应填写在《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》和不含增值税销售额(3%征收率)对应栏,对应的减按应纳增值税额计算:
申报表填写如下:第三部分增值税减免税申报明细如下:季度销售额超过30万。1、季度销售额超过30万,全额缴纳税率。公司一季度销售区域情况如下:申报表填写如下:增值税减免税扣减申报详情2、按5号公告第二条、第三条规定,季度销售额超过1%增值税税率的,按照下列公式计算销售额:销售额=含税销售额/(1+1%) 、"增值税减征1%税率的销售额"填报《增值税纳税申报表(小规模纳税人)》
增值税征税数据减按1%税率计算的销售额,应填报《增值税及附加税申报表(适用于小规模纳税人)》中"不含增值税的应征增值税销售额(3%征税率)"栏内相应栏目,相应减免的增值税额按销售额的2%计算,填入《增值税税则》说明表如下:1.注意,个体工商户不能填写第10行和第18行,需要填写第11行和第19行。如果没有填写,小微企业免税,未达到门槛的减税2.当前免税按3%计算 ,不是面值的1%。请注意,2%部分需要同时填写。
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标签: 小规模3%降至1%怎样做账务处理
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