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金蝶年度反结账,金蝶总账反结账

金蝶年结后能反结账吗 2023-12-01 15:48 753 墨鱼
金蝶年结后能反结账吗

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逆向结算:您可以在主界面按ctrl+F12,也可以点击期末结算,选择"逆向结算"操作;逆向过账:您可以在主界面按ctrl+F11,或者客户点击期末结算——选择"当前凭证逆向过账"操作;反审核:1.打开金蝶KISA会计王主界面,点击【[文件]菜单中的"帐户设置恢复"命令;2.选择年份 -结束备份AIR文件并将其恢复到AIS帐户集文件;3.打开已恢复的AIS帐户集文件,修改凭证,然后重新启动年终

金蝶年度反结账的操作步骤

1.进入财务软件主界面,点击账户处理。 2.点击账户处理后,界面跳转,点击期末结算。 3、进入期末结算对话框,选择第一。金蝶软件界面简洁明了,功能齐全,使用起来非常方便。 新手会计师只需按照软件提示操作即可。 第二,

金蝶年度反结账快捷键

各期期末关账的完成情况具有顺序依存关系。如果上期期末关账未完成,则下期无法进行期末关账。 完成一定期间的期末结算后,如需修改上期凭证,可冲销结算。 如何处理反向结算b.只有在强行要求的情况下才需要重新建账。如果需要建账,则无需进行年度结账,即不要点击12月份的期末结账。 友情提醒:每年必须保证一个账户集,同一年不允许存在多个账户集(惯例是复制保存)。如果出现这种情况,只需

金蝶年终反结账

使用金蝶KIS商业版软件,如果您想更好的进行多年期逆向结算,建议您按照严格的操作步骤进行设置。登录系统后,点击系统管理,会出现科目集选择。弹出此窗口后,您需要做的是1.业务期末结算。进入会计系统后,点击【业务期末结算】进入处理过程。您可以使用此模块结束当前期间的业务。 流程:结算前检查→最终结算→退出。 1.1.结帐前检查。 点击【结帐前检查】,系统将检查会计凭证

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标签: 金蝶总账反结账

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