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自己发现超过三年还能退税吗 |
收到汇算清缴退税分录,现在开普票是免税吗
≥▽≤ 企业所得税返还收入分为本年和往年,可采用红字账户计算。 1.企业收到本年所得税返还或以前年度所得税应结清结算时,应通过"所得税费用"和"汇算清缴后收到的所得税退税"科目进行会计分录。答:借方:应纳税款-所得税贷:利润分配-未分配利润借方:银行存款贷款:应交税费-所得税结算与结算收到退税和所得税退税后如何填写分录。小微企业答案:借银行
税务局收到的退税分录回答:1、如果是本年收到的退税款,借:银行存款,贷:所得税费用。2、如果是以前年度收到的退税款,借:银行存款,贷:应纳税款-应交所得税。结转和借:应交税款企业所得税汇算清缴和退税的会计分录。收到当年所得税最终结算及退税:借方:银行存款借方:所得税费用(红字)企业收到上年最终所得税退税时:借方:银行存款贷款: 应付税款-
贷方:银行存款*对于执行小企业会计准则的企业,办理退税和缴税相反即可。 2.企业收到退税后应如何进行会计分录? 执行企业会计准则)1、当年退税:收取企业缴纳年度所得税时可能发生的所得税汇算清缴和退税,会计分录主要涉及应交所得税、未分配利润、银行存款等科目。 ,反映公司收到的退税金额及其对利润的影响
≥0≤ 所得税退税最终结算分录1.如果是当年的退税款,则借:银行存款贷款:所得税费用。2.如果是以前年度收到的退税款,则借:银行存款贷款:应交税金——应缴纳所得税。结转、借:应交税金——收到最终结算付款后的所得税退税会计分录? 1.如果是本年资金:银行存款贷款:所得税费用2.如果资金是以前年度收到的退税:银行存款贷款:应交税费-应交所得税。结转贷款:应付
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