1.登录迷你/标准版账套后,点击账务处理模块中的期末结账; 2.反结账、反过账 点击前进,该界面就有3个选项 如果要修改本月已过账的凭证,就选中“反过账当期凭证”后点击完成; 如果要...
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金蝶k3怎么结账 |
k3如何反结账,金蝶k3月末结账流程
1.打开金蝶K3,依次点击"凭证"、"凭证处理"、"逆向结算处理",系统会提示选择"逆向结算的会计期间";2.选择逆向结算的会计期间,点击"确定",系统会提示"1.登录金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】2.点击【财务"会计] →【固定资产管理】→【期末处理】,然后双击详细功能【期末结算】3.选择反结账,点击【开始】
1.使用管理员登录金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】;2.点击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】,双击详细功能【用户管理】;3. 选择需要授权的用户,右键点击【功能权限管理】,然后点击2.在进行关键操作(过账、结账、准备文档等)时,这些残留程序经常会提示冲突。 3.如果两个用户同时操作一个文档,会出现"用户冲突"。其中一个用户可以关闭该文档。 治疗方法:1
如果是单独的总账模块,则可以在总账模块中的期末处理期间单击反向结帐和反向过帐。但是,需要单独取消启用反向主页发现、业务合作、创作者服务、新闻中心、关于我们、社会责任、加入、中文工作笔记、遵循K3系统。 无法跨年反结算问题的解决方法#金蝶#会计会计#会计与财务实务昨天22:45这里是荒地
1.登录K3,点击"单据"-"财务凭证"-"凭证逆向结算",如下图:2.在凭证逆向结算窗口中,选择需要逆向结算的凭证日期,并输入逆向结算账户设置编码,如下图:3.点击"确定"打印"当前激活期间无需逆向结账"period'endelseif@CurPeriod<>1---intermediateperiodbeginUpdatet_systemprofileSetFValue =@CurPeriod-1其中FKey='CurrentPeriod'andfcateg
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标签: 金蝶k3月末结账流程
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