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金蝶反结账到上年末,金蝶12月怎么反结账

金蝶年结后能反结账吗 2023-12-25 19:09 567 墨鱼
金蝶年结后能反结账吗

金蝶反结账到上年末,金蝶12月怎么反结账

金蝶反结账到上年末,金蝶12月怎么反结账

2.登录系统后,按照如图所示路径找到【反结账】按钮并双击。 3、弹出【反结帐】操作界面,如下图所示,点击下一步,选择需要转售的客户,点击"确定",勾选下方的多选框,选择需要转售的商品。 在销售客户下面输入F7并选择转售

金帝反转结算至上年区域的步骤如下:1.在财务管理菜单中选择"期末结算",进入期末结算窗口;2.选择需要结算的会计期间,点击"反转结算"按钮;3.系统提示是否确定要冲转结算时,点击"确认"。往年地区的账期结算如下:1.登录金蝶财务软件,点击系统菜单中的期末处理;2.期末对话处理。

使用财务软件做账务时,如果上个月的凭证不正确,需要修改,则需要在软件中将结算转回上个月,并反向过账,对需要修改的凭证进行反向审核。流程有很多,相当于按倒序结帐顺序,特别是点击【确定】;2、在主控制台点击【系统设置】→【系统设置】→【总账】→【系统参数】;3在"系统参数"界面,点击选择【总账】; 4在基本信息中,勾选[不允许跨财务年度反映]

●0● #KINGDEEPKISCloud#EnterpriseDigital#专业逆向过账#专业逆向结账#专业逆向结账#会计工作#金蝶软件。在工作期间,我们经常需要逆向过账已过账的凭证以及逆向结账已结算的凭证。 。 好,我们来看看这节课。如下图,在会计处理界面,我们同时按下CTRL+F12,弹出"反结账"对话框,提示我们"您可以使用反结账工具。将本年的会计期间返回到已关闭的期间。请谨慎使用反向关闭功能,并限制此功能"

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标签: 金蝶12月怎么反结账

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