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用友t3如何反结账反记账 |
用友软件如何结账,无记账凭证或上月未结账
用友软件中记账和结算的步骤如下:1、首先打开用友软件,点击按系统记账按钮,进入按系统记账页面;2、选择一个账户,点击其他账户旁边的账户设置按钮,添加需要记录的账户;3、如何结算用友软件? 1.首先打开软件的登录页面,将登录时间更改为月末结帐时间。2.打开总账系统,先查看本月的凭证(逐条)。3.查看完成后,进行记账操作。4.进行月末转账,打开月末
?^? 第六步:重复以上步骤商店查看转账生成的损益凭证,并记账第七步:结帐然后点击下一步完成结帐。 第八步:完成校验后,生成报告,然后检查报告是否平整,数据是否正确。 2.反结账步骤:1.①点击总账下的期末,选择"结账"②出现如下界面,选择已结算的最后一个月→点击底部"Y"③出现下图界面,要求您输入账户设置管理员密码→如果密码为空→确认,如下图:④取消结账完成
例如,如果您使用友好的会计软件,只需点击一下即可结清年度,无需创建新的账套,可跨年度查询明细账、总账等,减少无效工作。仅需3步即可轻松完成年度结账。 步骤1:结转当期损益,选择12月份,【勾选】需要智能检索的模数。1.点击财务会计-》总账-》期末-》结帐,弹出如下表格。2.点击结帐3.选择结帐月份的最后一个,按Shift+Ctrl+F64,输入登录时使用的密码,然后按确定。一。 5.重复步骤3和4,直到达到恢复期。
3.结转损益:切换到会计科目,如图1所示,点击月末转帐,选择期末结转损益,选择所有科目,点击确定。 结转损益凭证生成,点击保存。 4.审核并记录损益结转凭证。 同步骤1、步骤2.1、首先使用用友财务软件的"业务管理"功能录入凭证,这是进行会计处理的前提;2、然后根据《会计法》和相关会计准则进行期末结算。 是特别重要的一步;3.然后
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标签: 无记账凭证或上月未结账
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