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金蝶年结账套怎么反结账,怎么反结账到上一个年度

金蝶软件如何反结账到上期 2023-09-02 21:20 457 墨鱼
金蝶软件如何反结账到上期

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金蝶将结算转回上年区域的步骤如下:1、在财务管理菜单中,选择"期末结算",进入期末结算窗口;2、选择需要关闭的会计期间,点击"冲转结算"按钮;3、系统会提示您是否要冲转结算,点击"是"1、首先登录金蝶进入"财务"模块;2.在"凭证管理"下, 选择当期需要存储反结算的凭证号,输入"反结算";3、在"反结算"页面,点击"核算",选择账户,输入反结算金额;4、点击

由于上期凭证存在错误,需要修改凭证。 不过,结帐后的优惠券好像不能更改,应该怎么更改呢? 2.分析如果要修改已经结账的凭证,必须冲销结算>冲销>冲销审核3.处理(1)金蝶年终后无法冲销结算,如果年末12月份没有结转,则需要同时按住Ctrl+F12进行冲销结帐,然后按住Ctrl+F11同时进行逆向过账,然后可以修改之前错误的会计凭证。

金蝶迷你版年终后如何冲销结算答:冲销是指在会计软件处理过程中取消已结账的结算。一般是在结账交易发现错误时使用。财务度分三个阶段,第一阶段是进入凭证,即1.文件-打开账套-选择账套存放的文件夹,珠海湖ahao信息科技有限公司_2020年.AIY;2.文件-打开账户集-选择右下角文件类型为所有文件(默认为*.AIS),珠海华浩信息科技有限公司 ,有限公司_2020结束.AIY. 4.账户

答:金蝶标准版会在年末结算后生成一套新的账务文件。 原2010A/Cset会自动备份为后缀为A10的文件,新生成的A/Cset文件不可逆,因为此A/Cset关闭后只保存余额。1.在网筑界面打开金蝶KISA会计,点击【文件】菜单中的【账户集恢复】命令;2.选择年末备份的AIR文件,恢复到AISac中计数集文件;3.打开已恢复的AIS账户集文件,修改凭证,重新打开年结单

反结算:您可以在主界面按ctrl+F12,也可以点击期末结算-选择"反结算"操作;反过账:您可以在主界面按ctrl+F11,或者点击期末结算-选择"反冲后当期凭证"操作;反审批:通过新生成的科目集文件,无法进行反平仓操作,因为该科目集只保存平仓后余额为期初金额。对于具体反 关闭方法,关闭账户后首先找到自动关闭。 用金蝶打开生成的备份文件*.A10时,一定要全选

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标签: 怎么反结账到上一个年度

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