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金蝶反结账步骤,金蝶记账王如何反结账

金蝶标准版年结后怎么反结账 2023-11-19 13:29 958 墨鱼
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1.业务期末结算进入会计系统后,点击【业务期末结算】进入处理流程,您可以通过该模块结束当期业务。 流程:结算前检查→最终结算→退出。 1.1.结账前检查。 点击【检查前检查】。1.使用管理员登录金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】;2.依次点击【系统设置】→【用户管理】→【用户管理】,双击详细功能【用户管理】;3.选择需要授权的用户,右键点击【功能权限管理】, 然后单击

∩^∩ 逆向结算:可以在主界面按ctrl+F12,也可以点击期末结算,选择"逆向结算"操作;逆向过账:可以在主界面按ctrl+F11,或者客户点击期末结算——选择"当前凭证逆向过账"操作;防审核:有两种方式存储逆向结账和通过凭证逆向过账:1.点击软件按钮可实现反向结账、反向过账、反向结账。具体操作如下:以金蝶KISS标准版为例,点击 "期末结账",按照步骤操作,继续向下点击,就会出现上图。

>﹏< Ctrl+F9:反债。 Ctrl+F11:反向发布。 Ctrl+F12:反结账。 F3:凭证审核。 F5:添加新证书。 空格键:转换借方金额和借方金额。 Ctrl+F7:实现分项和借项的自动平衡。 CTR+F7:自动平衡金额和贷款F8:首先登录金蝶软件,如下图:登录系统后,双击"反结账"按钮:运行后,点击反结账选项:此时,会弹出【反结账】操作界面。 金蝶KISA会计王修改结算凭证步骤:打开

财务软件专家徐老师关注昌杰同好会计财务软件的结账和反结账如何操作#好会计#财务软件操作流程用友和金蝶2022-05-05这是荒地,点击评论金蝶商务版月末结帐步骤在主页有功能,功能下有业务期末结账,可以进行当期结算和反向结算。业务结算完成后,财务部门可以进行结算。如果没有,也可以进行下个月的业务。这是针对

●0● 第一步,登录金蝶软件,进入主界面,选择主控制台【财务会计】中的【固定资产管理】模块,按住Shift键,点击【期末处理】功能中的【期末结算】。 步骤2:完成上一步后,您可以显示[结账1.生成凭证.打开财务会计->应收账款管理->凭证处理->凭证生成,并选择"应收账款冲销"作为交易类型。 选择生育

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标签: 金蝶记账王如何反结账

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