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金蝶如何按季度结账 |
金蝶固定资产如何结账,金蝶k3固定资产结账方法
金蝶固定资产结账操作1选择是否结账或反结账操作;2选择需要结算的业主组织记录;3点击开始按钮进行结账/反结账操作。执行结账操作时,如果没有折扣1,请登录金蝶K/3系统,打开【K/3主界面】2.点击【财务会计】→【固定资产管理】→[期末处理]然后双击详细功能[期末结算]3.选择反向结算,点击[ 开始
1.首先使用您的账户和密码登录,进入金蝶金融软件。 直接单击"期间关闭"按钮,2.然后单击"前进"选项。 3.在"用户密码"中1.打开金蝶财务软件标准版,进入"账户处理"模块,点击"期末结算"按钮,弹出对话框,点击"前进"按钮。2.在弹出的对话框中,在"用户密码"中输入登录密码,确保结帐正确,然后点击"完成"按钮。三
1.首先,用户需要进入系统的业务流程,结账功能必须先将凭证录入K/3;2.然后,用户对凭证进行审核,首先进入凭证审核模块审核凭证是否符合系统规则,审核通过后,只有凭凭证才能进行下一步;31.打开金蝶金融软件标准编辑离子并进入固定资产模块。 2.单击折旧准备按钮。 3.在弹出的折旧计算对话框中,单击右下角的前进按钮。 4.系统默认为凭证摘要和凭证文字,可以修改。 5
1、如果系统发现本期仍有未过帐的会计凭证,系统将发出警告,然后中断结算。 2.提供<检查结账时凭证号断线>选项。如果结账期间出现凭证号断线,系统将不进行结算。 3.会计处理的期末结算包括合计。3.1固定资产系统第十三期不能增加资产,但可以清理、变更、合并、分割。3.2如果在结算完成前固定资产与总账已对账,则总账也需同时结算。 13个周期后才能进行对账,否则金额将显示在固定资产对账界面的总账中。
金蝶K3月末结算的具体步骤如下:1、首先登录金蝶K3软件,进入会计处理界面。2、如果使用固定资产模块,则需要先计算折旧,生成应计凭证。 3.本月完成后,使用1.首先,进入固定资产模块。 2然后,点击期末处理-期末结算,会弹出结账对话框,点击开始即可。 结帐后,您会发现系统右下角的时段自动更改为下一个时段。 3步商店反向结账
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标签: 金蝶k3固定资产结账方法
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