与结账顺序一样。先把现金模块、固定资产模块反结账,再反总账模块。 直接点进某一模块,然后点期末处理-期末结账-反结账。就可以了。 金蝶软件 反结帐 问题 现在都七月份了,你...
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金蝶银行存款日记账的登记方法 |
金蝶结账后怎么反结账,9月份想反结账6月的账可以吗
1.打开软件后,按Ctrl+F12,直接单击"完成"。 直接点击期末结算即可选择反向结算。 2.反向发布操作方法:同时按Ctrl+F11。 有些电脑需要F1~12键才有效,这意味着你需要对首页、社区精选、商家合作、视频上传、创作者服务、新闻中心、关于我们的社会责任、如何操作我们中国好会计金融软件的结帐和反结账#金融软件#用友#会计实务#金融软件操作流程用友和
1.打开软件后,直接同时按下快捷键Ctrl+F12,就会弹出防检出界面。如果没有设置密码,则点击"完成"即可。如果设置了密码,则需要输入密码,否则无法使用。 继续。 温馨提示,新年期间如需使用Ctrl+撤销结帐,请阅读文章末尾。 年终操作流程:年末及年终后相关流程简述:A、1月至11月,凭证录入-折旧计算(标准版自动生成凭证,迷你版手动创建凭证计算折旧)-凭证过账-损益结转-凭证过账-
1.自动转帐:可设置制造费用分批转入生产成本;2.损益结转:适用于损益科目结转到当年利润,需在损益结转前过帐凭证;3.期末结算:损益凭证结转后才可结转到下一期。反收尾首页发现商业合作创客服务新闻中心关于我们社会责任加入我们中文工作笔记关注K3系统无法跨年反收尾问题的解决方法#金蝶#会计会计#会计财务实操操昨天22:45这就是荒地
冲销并修改凭证或数据后,即可按照正常流程进行过帐和结算。1.打开金蝶KISA会计王主界面,单击【文件】菜单中的【账户设置恢复】命令;2.选择年份。 备份AIR文件并将其恢复到AIS账户集文件;3.打开恢复的AIS账户集文件,修改凭证,然后重新启动年终结算。
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标签: 9月份想反结账6月的账可以吗
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