1、打开用友出纳通的记账窗口,确定需要年度结账的相关凭证。 2、会来到转账生成页面,选择期间损益结转以后进入下一步。 3、这个时候要求对账,即核对出正确的对账结果。 4、在...
12-28 409
用友t3工资管理反结账 |
用友t3如何反结账,用友t3怎么反结账反过账
1.打开财务助手-->审计与会计-->逆向结账和逆向记账2.检查错误凭证并选择凭证3.点击"确定"按钮4.输入查找到的凭证编号,检查凭证状态5.点击"反转""关闭"按钮,反向结账和逆向记账操作在逆向结账中完成1.点击结账打开软件,在操作页面点击结账,然后进入结帐。 2选择月份选择需要反向结帐的月份,按Ctrl+Shift+F6组合键进入反向结帐操作。 3输入密码输入系统登录密码并单击确定。 4反向
2.【工资】在最近一次核算期间登录软件,点击进入【工资管理】,点击界面上方的【工资】【业务处理】【反结账】,按照窗口提示进入反结账工资模块;3.【固定资产】需要登录到最后结账月份。步骤如下:1.点击【月末】结帐]选择需要取消结帐的月份; 2.同时按"CTRL+shift+F6"(如果键盘上有Fn键,可以按"CTRL+shift+F6+Fn",效果是一样的
●0● 反结账操作步骤:1.登录UFIDAT3软件,进入"凭证管理"模块,选择"反结账";2.在反结账界面,系统会根据反结账前的凭证状态自动检查未核对的凭证;3.点击"反向结账"进行反向结账操作,需要进入相应的功能模块。在UFIDAT3中,反向结账功能模块位于"财务管理"模块。点击 "财务管理"模块,然后点击"反结账"子菜单即可进入反结账功能模块。3
后台-插件-广告管理-内容页尾部广告(手机) |
标签: 用友t3怎么反结账反过账
相关文章
1、打开用友出纳通的记账窗口,确定需要年度结账的相关凭证。 2、会来到转账生成页面,选择期间损益结转以后进入下一步。 3、这个时候要求对账,即核对出正确的对账结果。 4、在...
12-28 409
2014-12-29 0:0:0 用友T3小编 工资管理年结原因分析:由于数据异常导致年结之后2012年度没有期初数据。问题解答:1、先做好数据备份。2、修改下面语句中内容跟实际数据一致,在查询分...
12-28 409
1 首先打开安装好的T6财务软件桌面上的系统管理,双击打开 2 打开之后,点击菜单的系统,注册 3 用户名输入admin,其它 默认,点击确定即可 4 进去以后,点击账套选项,下拉菜单选...
12-28 409
发表评论
评论列表